令和7(2025)年度高体連普及強化活動支援事業収支予算書 1 収 入(単位:円) 科 目 本年度 予算額 前年度 予算額 比 較 内 訳 1 高体連普及強化活動支援事業 13,573,000 13,649,000 ▲ 76,000 2 その他 1,000 1,000 0 預金利子 計 13,574,000 13,650,000 ▲ 76,000 2 支 出 (単位:円) 科 目 本年度予 算額 前年度予 算額 比 較 内 訳 1 運営費 774,000 850,000 ▲ 76,000 (1) 旅 費 525,000 525,000 0 ① 普 通 旅 費 10,000 10,000 0 事務局旅費 ② 特 別 旅 費 515,000 515,000 0 普及強化委員会、指導者派遣 旅費 (2) 需 用 費 163,000 239,000 ▲ 76,000 ① 消 耗 品 費 50,000 109,000 ▲ 59,000 事務用品代 ② 印 刷 製 本 費 113,000 130,000 ▲ 17,000 諸書式綴等、指定証 印刷代 (4) 役 務 費 71,000 71,000 0 発送料・切手代等 (5)使用料及び賃借料 15,000 15,000 0 会場使用料 2事業費 12,800,000 12,800,000 0 (1) 専 門 部 基 本 普 及 強 化 費 12,800,000 12,800,000 0 ① 競 技 別 育 成 強 化 費 7,200,000 7,200,000 0 35専門部+馬術 ② 関東大会開催特別強化費 1,800,000 1,800,000 0 9専門部 ③ 中・高・大学等連携事業 3,600,000 3,600,000 0 35専門部+馬術 ④ 全国大会開催特別強化費 200,000 200,000 0 スケート専門部 計 13,574,000 13,650,000 ▲ 76,000 -322-
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